2014年度武汉市汉南区人大常委会办公室
部门决算
2015年10月28日
第一部分、汉南区人大常委会办公室基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、汉南区人大常委会办公室2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、汉南区人大常委会办公室2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
汉南区人大常委会办公室2014年度部门决算情况说明
第一部分、汉南区人大常委会办公室基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看,汉南区人大常委会办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1 个下属单位决算组成。其中:行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。
二、部门人员构成
汉南区人大常委会办公室总编制人数 21 人,其中:行政编制 16 人,事业编制 5 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 30人,其中:行政 15 人,事业 5 人,兼职人大工委主任5人,外借人员5人(其中:参照公务员法管理 0 人)。
离退休人员 13人,其中:离休 1 人,退休 12 人。
第二部分、汉南区人大常委会办公室2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
汉南区人大常委会办公室2014年度收入总计 744 万元,支出总计 743 万元。与2013年相比,收入增减11 %,主要原因主要原因:一是人员增加2人预算人头经费;二是去世一名退休干部,增加抚恤费11万元,三是招商引资兑现等。支出增减11.7%。主要原因是增加两人经费开支、发放退休干部死亡抚恤金和招商引资奖励兑现等。
二、2014年度收入决算情况
汉南区人大常委会办公室2014年度本年收入合计744 万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 740 万元,占本年收入 99.7 %,上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %,事业收入 0 万元,占本年收入 0 %,经营收入 0 万元,占本年收入 0 %,附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入0 %,其他收入 0 万元,占本年收入 0 %。
三、2014年度支出决算情况
汉南区人大常委会办公室2014年度本年支出合计 743 万元。其中:基本支出 573 万元,占本年支出 77 %,项目支出 171 万元,占本年支出 23 %,上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0 %,经营支出 0 万元,占本年支出 0 %,对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
汉南区人大常委会办公室2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 740 、743 万元。与2013年相比,收、支各增加75、78万元,增长11%、11.7 %。主要原因一是人员增加2人预算人头经费;二是去世一名退休干部,增加抚恤费,三是招商引资兑现等。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
汉南区人大常委会办公室2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 743万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为 743 万元,完成年度预算的 100%。其中:基本支出 572万元,项目支出 171 万元。项目支出主要用于工委主任办公费 15 万元,主要成效人大常委会各工作委员会开展监督工作;人代会 40 万元,主要成效用于人民代表参加一年一次的人民代表大会;代表培训会 15 万元,主要成效发挥代表作用,提高代表素质和履职能力;代表活动经费及资料印刷18万元,主要成效代表开展视察检查活动、代表小组活动补贴、代表补助及资料发放;人大完成招商引资目标按政策兑现企业奖励 82 万元,主要成效完成区委下达人大机关招商引资目标任务。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 600万元,支出决算为 601 万元,完成年度预算的 100 %。
(二)教育支出(类)。进修及培训预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。
(三)社会保障和就业支出(类)。社会保障和就业预算为82万元,支出决算为82万元,完成年度预算的100%。
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)。医疗卫生与计划生育年度预算为8万元,支出决算为8万元,完成年度预算的100%。
(五)住房保障支出(类) 年度预算4万元,决算支出4万元,完成年度预算100%。
(六)其他支出(类) 年度预算47万元,决算支出47万元,完成年度预算100%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
汉南区人大常委会办公室2014度一般公共预算财政拨款基本支出430万元,其中,人员经费311万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、资励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费83 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出36万元。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
汉南区人大常委会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括人大常委会本级及下属工作委员会6 个行政单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53 万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为 47 万元。
1.公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 14 辆。
2.公务用车运行维护费 47万元。其中:租车费 0 万元;燃料费 28 万元;维修费 10 万元;过桥过路费 3 万元;保险费 6 万元;安全奖励费用 0 万元。
(三)公务接待费支出决算为 6 万元,其中:用于招商引资 1 万元,国际访问 0 万元,大型活动 5 万元,外省市交流接待 0 万元。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
汉南区人大常委会办公室2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。
九、2014年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2014年度汉南区人大常委会办公室机关运行经费支出601 万元,较2013年增加22万元,增长3.8 %。主要原因是从外单位调进2人,增加人头预算。
(二)政府采购支出情况。2014年度汉南区人大常委会办公室政府采购支出总额 0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,汉南区人大常委会办公室共有车辆 9 辆,其中,副部(省)级以上领导用车 辆,一般公务用车 9 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车0 辆。
十、名词解释
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
第三部分、汉南区人大常委会办公室2014年度部门决算表
2014年度收入支出决算总表(表1)
|
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|
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|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 |
| |||||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
| |||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
| |||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
740.00 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
600.00 |
| |||||
|
其中:政府性基金 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
28 |
0.00 |
| |||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
29 |
0.00 |
| |||||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
30 |
0.00 |
| |||||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
31 |
1.00 |
| |||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
32 |
0.00 |
| |||||
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
0.00 |
| |||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
82.00 |
| |||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
8.00 |
| |||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
0.00 |
| |||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
0.00 |
| |||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
0.00 |
| |||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
0.00 |
| |||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
0.00 |
| |||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
0.00 |
| |||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
0.00 |
| |||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
0.00 |
| |||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
0.00 |
| |||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
4.00 |
| |||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
0.00 |
| |||||
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
47 |
0.00 |
| |||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
48 |
47.00 |
| |||||
|
本年收入合计 |
23 |
740.00 |
本年支出合计 |
49 |
742.00 |
| |||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
50 |
0.00 |
| |||||
|
年初结转和结余 |
25 |
4.00 |
年末结转和结余 |
51 |
2.00 |
| |||||
|
总计 |
26 |
744.00 |
总计 |
52 |
744.00 |
| |||||
|
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 |
| ||||||||||
|
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行; |
| ||||||||||
|
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。 |
| ||||||||||
2014年度收入决算表(表2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
740.00 |
740.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
598.00 |
598.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20101 |
人大事务 |
598.00 |
598.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
283.00 |
283.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010106 |
人大监督 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
285.00 |
285.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 |
|||||||||||
|
1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。 |
|||||||||||
|
2014年度支出决算表(表3) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
743.00 |
572.00 |
171.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
601.00 |
430.00 |
171.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
601.00 |
430.00 |
171.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
286.00 |
286.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010106 |
人大监督 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
285.00 |
144.00 |
141.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 |
||||||||||
|
1栏=(2+3+4+5+6)栏。 |
||||||||||
2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
740.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
600.00 |
600.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
82.00 |
82.00 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
49 |
47.00 |
47.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
23 |
740.00 |
本年支出合计 |
50 |
742.00 |
742.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
24 |
2.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
51 |
|
|
|
|
|
公共预算财政拨款 |
25 |
2.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
收入合计 |
27 |
742.00 |
支出总计 |
54 |
742.00 |
742.00 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行 |
|
|
|
|
||||
|
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。 |
|
|
|
|
||||
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
743.00 |
572.00 |
171.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
601.00 |
430.00 |
171.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
601.00 |
430.00 |
171.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
286.00 |
286.00 |
0.00 |
|||
|
2010106 |
人大监督 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
285.00 |
144.00 |
141.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.00 |
4.00 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
47.00 |
47.00 |
0.00 |
|||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
1栏=(2+3)栏。 |
|||||||
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
573.00 |
466.00 |
107.00 |
|||
|
30101 |
30101基本工资 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
||
|
30102 |
30102津贴补贴 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
||
|
30103 |
30103奖金 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
||
|
30104 |
30104社会保障缴费 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
||
|
30199 |
30199其他工资福利支出 |
108.00 |
108.00 |
0.00 |
||
|
30201 |
30201办公费 |
7.00 |
|
7.00 |
||
|
30207 |
30207邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
30215 |
30215会议费 |
18.00 |
|
18.00 |
||
|
30216 |
30216培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
30217 |
30217公务接待费 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
30227 |
30227委托业务费 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
30228 |
30228工会经费 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
30231 |
30231公务用车运行维护费 |
47.00 |
|
47.00 |
||
|
30299 |
30299其他商品和服务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
||
|
30301 |
30301离休费 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
||
|
30302 |
30302退休费 |
77.00 |
77.00 |
0.00 |
||
|
30304 |
30304抚恤金 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
||
|
30305 |
30305生活补助 |
|
|
|
||
|
30307 |
30307医疗费 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
30311 |
30311住房公积金 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
||
|
31002 |
31002办公设备购置 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。 |
||||||
|
1栏=(2+3)栏。 |
||||||
2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
53.00 |
0.00 |
47.00 |
0.00 |
47.00 |
6.00 |
|
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
|
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。 | |||||
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。 |
||||||||||
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
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