2016年度汉南区档案局决算
2017年10月20日
目 录
第一部分 汉南区档案局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 汉南区档案局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 汉南区档案局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况
第四部分 名词解释
汉南区档案局2016年度部门决算情况说明
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职能
对全区档案工作实现宏观管理、执法监督,和业务指导;负现收集、整理、保管全重要的档案资料。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看,汉南区档案局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中:行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。
三、部门人员构成
汉南区档案局总编制人数7人,其中:行政编制0人,事业编制7人(其中:参照公务员法管理7人)。在职实有人数6人,其中:行政0人,事业6人(其中:参照公务员法管理6人)。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
第二部分 汉南区档案局2016年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
公开01表 | ||||
|
部门:武汉市汉南区档案局 |
金额单位:万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
165.42 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
151.7 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
30 |
0 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
31 |
0 |
|
三、事业收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
32 |
0 |
|
四、经营收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
33 |
0.65 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
34 |
0 |
|
六、其他收入 |
7 |
2.7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
7.69 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
8.07 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0 |
|
本年收入合计 |
24 |
168.12 |
本年支出合计 |
52 |
168.12 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
结余分配 |
53 |
0 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0 |
年末结转和结余 |
54 |
0 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
168.12 |
总计 |
56 |
168.12 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
公开02表
部门:武汉市汉南区档案局 金额单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
168.11 |
165.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.70 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
151.70 |
149.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.70 |
|
|
20126 |
档案事务 |
151.70 |
149.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.70 |
|
|
2012601 |
行政运行 |
107.81 |
105.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.70 |
|
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
支出决算表
公开03表
部门:武汉市汉南区档案局 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
168.11 |
121.07 |
47.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
151.70 |
104.66 |
47.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20126 |
档案事务 |
151.70 |
104.66 |
47.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012601 |
行政运行 |
107.81 |
78.27 |
29.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | |||||||
|
部门:武汉市汉南区档案局 金额单位:万元 | |||||||
|
收入 |
|
|
支出 |
|
|
|
|
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
165.42 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
149.00 |
149.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
165.42 |
本年支出合计 |
54 |
165.42 |
165.42 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
165.42 |
总计 |
60 |
165.42 |
165.42 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门:武汉市汉南区档案局 金额单位:万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
165.41 |
121.07 |
44.34 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
149.00 |
104.66 |
44.34 |
|||
|
20126 |
档案事务 |
149.00 |
104.66 |
44.34 |
|||
|
2012601 |
行政运行 |
105.11 |
78.27 |
26.84 |
|||
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
|||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
|||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:武汉市汉南区档案局 金额单位:万元
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目 名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
301 |
工资福利支出 |
88.81 |
302 |
商品和服务支出 |
16.11 |
310 |
其他资本性支出 |
|
||||||||||||||
|
|
30101 |
基本工资 |
19.45 |
30201 |
办公费 |
5.57 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||||||||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
20.00 |
30202 |
印刷费 |
1.61 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||||||||||
|
|
30103 |
奖金 |
45.62 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||||||||||
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||||||||||
|
|
30106 |
伙食补助费 |
3.74 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||||||||||
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||||||||||
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.71 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||||||||||
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30109 |
职业年金缴费 |
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30208 |
取暖费 |
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31009 |
土地补偿 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
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30209 |
物业管理费 |
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31010 |
安置补助 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
16.16 |
30211 |
差旅费 |
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31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
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30301 |
离休费 |
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30212 |
因公出国(境)费用 |
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31012 |
拆迁补偿 |
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30302 |
退休费 |
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30213 |
维修(护)费 |
1.22 |
31013 |
公务用车购置 |
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30303 |
退职(役)费 |
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30214 |
租赁费 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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30304 |
抚恤金 |
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30215 |
会议费 |
0.51 |
31020 |
产权参股 |
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30305 |
生活补助 |
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30216 |
培训费 |
0.65 |
31099 |
其他资本性支出 |
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30306 |
救济费 |
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30217 |
公务接待费 |
2.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
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30307 |
医疗费 |
8.08 |
30218 |
专用材料费 |
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30401 |
企业政策性补贴 |
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30308 |
助学金 |
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30224 |
被装购置费 |
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30402 |
事业单位补贴 |
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30309 |
奖励金 |
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30225 |
专用燃料费 |
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30403 |
财政贴息 |
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30310 |
生产补贴 |
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30226 |
劳务费 |
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30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
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30311 |
住房公积金 |
6.98 |
30227 |
委托业务费 |
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307 |
债务利息支出 |
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30312 |
提租补贴 |
1.09 |
30228 |
工会经费 |
1.76 |
30701 |
国内债务付息 |
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30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
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30707 |
国外债务付息 |
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30314 |
采暖补贴 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
399 |
其他支出 |
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30315 |
物业服务补贴 |
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30239 |
其他交通费用 |
1.09 |
39906 |
赠与 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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人员经费合计 |
104.97 |
公用经费合计 |
16.11 |
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注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 |
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2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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编制单位:武汉市汉南区档案局 |
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单位:万元 |
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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(境)费用 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
(境)费用 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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|
购置费 |
运行维护费 |
|
购置费 |
运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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6 |
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4 |
|
4 |
2 |
3 |
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1 |
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1 |
2 |
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注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行;7栏各行=(8+9+12)栏各行;9栏各行=(10+11)栏各行。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表 |
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部门:武汉市汉南区档案局 金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转 和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
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支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
第三部分 汉南区档案局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计168.11万元,支出总计168.11万元。与2015年相比,收入增加49.04万元,增加41%。支出增加49.04万元,增加41%,主要原因是馆藏档案数量增加,档案数字化和档案安全费用增加。
二、2016年度收入决算情况
2016年度本年收入合计168.11万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)165.41万元,占本年收入98%。
三、2016年度支出决算情况
2016年度本年支出合计168.11万元。其中:基本支出121.07万元,占本年支出72%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计168.11万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加46.34万元,增加38.91%。主要原因是馆藏档案数量增加,档案数字化和档案安全费用增加。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为165.42万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为165.42万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出121.07万元。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为149.00万元,支出决算为149.00万元,完成年度预算的100%。
(二)教育支出(类)。年度预算为0.65万元,支出决算为0.65万元,完成年度预算的100%。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为7.69万元,支出决算为7.69万元,完成年度预算的100%。
(四)住房保障支出(类)。年度预算为8.07万元,支出决算为8.07万元,完成年度预算的100%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016度一般公共预算财政拨款基本支出121.08万元,其中,人员经费104.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、提租补贴;公用经费16.11万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市汉南区档案局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区档案局本级1个参公事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为6万元,支出决算为3万元,为预算的50%,其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元,为预算的25%;其中:
(1)公务用车购置费0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
(2)公务用车运行维护费1万元。其中:燃料费0.42万元,为预算25%;维修费0.2万元,为预算30%;过桥过路费0.1万元,为预算100%;保险费0.28万元,为预算的100%。
2016年汉南区档案局执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中:大型活动1万元,主要用于新档案馆建设调研、农村土体承包经营权确权登记颁证调研、岗培班、方言建档的接待工作23批次252人次(其中:陪同10人次);
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.88万元,降低22.68%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元,降低8.2%,公务接待支出决算减少0.7万元,降低41%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格压缩开支,公务接待支出决算减少的主要原因是严格压缩开支。
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
九、2016年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2016年度汉南区档案局机关运行经费支出16.11万元,较2015年(同口径)减少42万元,降低72%。主要原因是严格压缩各项开支。
(二)政府采购支出情况。2016年度部门名称政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,汉南区档案局共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
(七)各支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行、档案馆、其他档案事务支出(项)
2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗、公务员医疗补助(项)
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴(项)
(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
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