2015年度武汉市汉南经济开发区管理委员会部门决算
2016年10月 28日
第一部分 武汉市汉南经济开发区管理委员会基本情况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分武汉市汉南经济开发区管理委员会2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况
第三部分 武汉市汉南经济开发区管理委员会2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
武汉市汉南经济开发区管理委员会2015年度部门决算情况说明
第一部分 武汉市汉南经济开发区管理委员会基本情况
一、 部门主要职能
武汉市汉南经济开发区管理委员会负责全区招商引资工作;负责发展区内的土地征用、开发管理、负责审批进入发展区内的投资项目、管理或协助企业的进出口业务等。
二、部门单位构成
从2015年部门决算单位构成来看,武汉市汉南经济开发区管理员会部门决算由单位本级决算组成。其中:行政单位1个。
三、部门人员构成
武汉市汉南经济开发区管理委员会总编制人数23人,其中:行政编制8人,事业编制15人(其中:参照公务员法管理1人)。在职实有人数25人,其中:行政8人,事业18人(其中:参照公务员法管理1人)。
离退休人员1人,其中:退休1人。
第二部分 武汉市汉南经济开发区管理委员会2015年度
部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
2015年度收入总计6702.04万元,支出总计6702.04万元。与2014年相比,收入减少30.3% ,主要原因是无招商引资税收体制分成资金。
二、2015年度收入决算情况
2015年度本年收入合计6702.04万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)1424.97万元。
三、2015年度支出决算情况
2015年度本年支出合计6702.04万元。其中:基本支出5114.96万元,占本年支出76%;城乡社区支出1424.97万元,占本年支出0.2%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
2015 (含政府性基金拨款)收支总计6702.04万元。年度财政拨款与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少3100.96 万元,降低30.3% 。 主要原因是无招商引资税收体制分成资金 。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5227.07万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为5227.07万元,完成年度预算的100%。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为5114.95万元,支出决算为5114.95万元,完成年度预算的100%;
(二)教育支出(类)。年度预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年度预算的100%;
(三)社会保障和就业支出(类)。年度预算为7.79万元,支出决算为7.79万元,完成年度决算的100%;
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为6.41万元,支出决算为6.41万元,完成年度预算的100%;
(五)农林水支出(类)。年度预算为143.43万元,支出决算为143.43万元,完成年度预算的100%;
(六)住房保障支出(类)。年度预算为2.49万元,支出决算为2.49万元,完成年度预算的100% 。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015度一般公共预算财政拨款基本支出310.58万元,其中,人员经费216.12 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、 医疗费、 住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费94.46万元,主要包括:办公费、 水费、电费、邮电费 、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 燃料费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 税金及附加费用、其他商品和服务支出 、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市汉南经济开发区管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属1个行政单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为34.87万元,支出决算为34.87万元,为预算的100%。
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为16.32万元。
(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。
(2)公务用车运行维护费16.32万元。其中:租车费0万元;燃料费7.12万元;维修费4.5万元;过桥过路费1万元;保险费3.68万元。
3.公务接待费支出决算为18.55万元,主要用于执行公务和开展商务活动公务接待费3万元。其中:用于招商引资15.55万元,主要用于来园区投资的客商及为园区企业咨询服务的接待工作90次870余人 。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少5.13万元,下降0.13%;公务用车购置及运行费支出增加1.32万元,增长0.08%;公务接待支出减少的原因是由于开发区的职能变更,来园区投资的客商减少,公务用车购置及运行费增加的原因是小车购买时间久,车辆维修及燃料费用增加
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入1424.97万元,本年支出1424.97万元,年末结转和结余0万元。
(一)城乡社区支出 (类)。国有土地使用权出让收入支出决算为1424.97万元。
九、2015年度其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况 。截止2015年12月30日,武汉市汉南经济开发区管理委员会共有车辆4辆。
第三部分、武汉市汉南经济开发区管理委员会2015年度部门
决算表
|
收入支出决算总表 | |||||||||
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公开01表 | ||||
|
部门:武汉市汉南经济开发区管理委员会 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | ||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 | ||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
6702.04 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
5114.96 | ||||
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1424.97 |
二、外交支出 |
30 |
| ||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
| ||||
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
| ||||
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
2.00 | ||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
| ||||
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
| ||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
7.79 | ||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
6.41 | ||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
| ||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
1424.97 | ||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
143.43 | ||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
| ||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
| ||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
| ||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
| ||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
| ||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
| ||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
2.49 | ||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
| ||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
| ||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
| ||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
| ||||
|
本年收入合计 |
24 |
6702.04 |
本年支出合计 |
52 |
6702.04 | ||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
| ||||
|
年初结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
54 |
| ||||
|
|
27 |
|
|
55 |
| ||||
|
总计 |
28 |
6702.04 |
总计 |
56 |
6702.04 | ||||
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
收入决算表
公开02表
部门:武汉市汉南经济开发区管理委员会 金额单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
5114.95 |
5114.95 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
24.65 |
24.65 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
15.96 |
15.96 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.69 |
8.69 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
119.31 |
119.31 |
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
119.31 |
119.31 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4970.99 |
4970.99 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4970.99 |
4970.99 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.79 |
7.79 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退修 |
7.79 |
7.79 |
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
7.79 |
7.79 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.41 |
6.41 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
6.41 |
6.41 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.41 |
6.41 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1424.97 |
1424.97 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1424.97 |
1424.97 |
|
|
|
|
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
1424.97 |
1424.97 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
143.43 |
143.43 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
143.43 |
143.43 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
143.43 |
143.43 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.49 |
2.49 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.49 |
2.49 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.49 |
2.49 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||
|
合计 |
6702.04 |
310.58 |
6391.46 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5114.96 |
148.46 |
4966.49 |
|
|
|
||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
24.65 |
24.65 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
15.96 |
15.96 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.69 |
8.69 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
119.31 |
119.31 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
119.31 |
119.31 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4970.99 |
4.50 |
4966.49 |
|
|
|
||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4970.99 |
4.50 |
4966.49 |
|
|
|
||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2050802 |
干部教育 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.79 |
7.79 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.79 |
7.79 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
7.79 |
7.79 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.41 |
6.41 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
6.41 |
6.41 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.41 |
6.41 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1424.97 |
|
1424.97 |
|
|
|
||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1424.97 |
|
1424.97 |
|
|
|
||||||||||||||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
1424.97 |
|
1424.97 |
|
|
|
||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
143.43 |
143.43 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
143.43 |
143.43 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
143.43 |
143.43 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.49 |
2.49 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.49 |
2.49 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.49 |
2.49 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:武汉市汉南经济开发区管理委员会 金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 (按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5277.07 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
5114.96 |
5114.96 |
|
||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1424.97 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
2.00 |
2.00 |
|
||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
7.79 |
7.79 |
|
||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
6.41 |
6.41 |
|
||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1424.97 |
1424.97 |
1424.97 |
||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
143.43 |
143.43 |
|
||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
2.49 |
2.49 |
|
||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
6702.04 |
本年支出合计 |
54 |
6702.04 |
5277.07 |
1424.97 |
||||||||||||||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
|
|
|
||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
57 |
|
|
|
||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
58 |
|
|
|
||||||||||||||
|
总计 |
30 |
6702.04 |
总计 |
60 |
6702.04 |
5277.07 |
1424.97 |
||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 部门:武汉市汉南经济开发区管理委员会 金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
5277.07 |
310.58 |
4966.49 |
||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5114.95 |
148.46 |
4966.49 |
|||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
24.65 |
24.65 |
|
|||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
15.96 |
15.96 |
|
|||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.69 |
8.69 |
|
|||||||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
119.31 |
119.31 |
|
|||||||||||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
119.31 |
119.31 |
|
|||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4970.99 |
4.50 |
4966.49 |
|||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4970.99 |
4.50 |
4966.49 |
|||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.00 |
2.00 |
|
|||||||||||||||||
|
2050802 |
干部教育 |
2.00 |
2.00 |
|
|||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.79 |
7.79 |
|
|||||||||||||||||
|
20805 |
行事业政单位离退休 |
7.79 |
7.79 |
|
|||||||||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
7.79 |
7.79 |
|
|||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.41 |
6.41 |
|
|||||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
6.41 |
6.41 |
|
|||||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.41 |
6.41 |
|
|||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
143.43 |
143.43 |
|
|||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
143.43 |
143.43 |
|
|||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
143.43 |
143.43 |
|
|||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.49 |
2.49 |
|
|||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.49 |
2.49 |
|
|||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.49 |
2.49 |
|
|||||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:武汉市汉南经济开发区管理委员会 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
310.58 |
216.12 |
94.46 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
216.12 |
232.80 |
77.78 |
|
|
30101 |
基本工资 |
66.38 |
66.38 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
18.86 |
18.86 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
105.88 |
105.88 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
77.79 |
|
77.77 |
|
|
30201 |
办公费 |
3.16 |
|
3.16 |
|
|
30205 |
水费 |
0.35 |
|
0.35 |
|
|
30206 |
电费 |
3.21 |
|
3.21 |
|
|
30207 |
邮电费 |
4.64 |
|
4.64 |
|
|
30214 |
租赁费 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
10.45 |
|
10.45 |
|
|
30228 |
工会经费 |
1.86 |
|
1.86 |
|
|
30229 |
福利费 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.32 |
|
16.32 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.69 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
7.79 |
7.79 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
2.49 |
2.49 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 编制单位:武汉市汉南经济开发区管理委员会 金额单位:万元 |
||||||||||||||
|
2015年度决算数 |
||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
|
34.87 |
0 |
16.32 |
|
16.32 |
18.55 |
|||||||||
|
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 编制单位:武汉市汉南经济开发区管理委员会 金额单位:万元 |
||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
1424.97 |
1424.97 |
|
|
1424.97 |
|
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1424.97 |
1424.97 |
|
|
1424.97 |
|
|||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1424.97 |
1424.97 |
|
|
1424.97 |
|
|||||||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
1424.97 |
1424.97 |
|
|
1424.97 |
|
|||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
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