汉南区卫生和计划生育局2016年度部门预算

发布时间:2016-09-29 00:00 作者: 信息来源:

 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局

2016年度部门预算

  

 

20161月25号

 

武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局2016年度部门预算公开目录

一、武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局2016年部门预算公开说明

二、武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局2016年收支预算总表

三、武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局2016年财政拨款(补助)支出预算表

四、武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局2016年  “三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉经济技术开发区(汉南区)卫生和计划生育局2016年  “三公”经费财政拨款(补助)预算

武汉经济技术开发区(汉南区)卫计局2016年部门预算公开说明

基本情况

()部门主要职能

     1)贯彻执行国家、省、市、区有关医疗卫生、计生等方面的法律、法规、规章和政策;结合我区实际,组织研究、参与起草区人民政府规范性政策文件;负责卫生计生行政执法;拟定卫生和计划生育事业中长期发展规划,并组织实施;编制区级卫生计生部门预算、决算,负责区级卫生计生经费的管理工作;领导、组织、指导直属单位和民营医疗机构党建、群团以及全区卫生计生系统的行业作风建设。

     2)推进医药卫生体制改革;组织实施基本药物制度,贯彻执行国家及省、市药物政策和基本药物制度相关政策措施、规定;拟定我区实施国家及药物政策和基本药物制度的相关政策措施、规定,并组织实施;监督、指导我区医疗机构贯彻执行国家及省、市基本药物制度和药物政策;健全、完善公共卫生服务体系和医疗服务体系,推进基本公共卫生服务均等化。

     3)组织推进卫生计生服务网络建设;完善社区卫生计生和农村卫生计生服务功能;推动基层卫生计生服务机构有效开展公共卫生、基本医疗和计划生育服务。组织制订并实施全区农村卫生发展规划和政策措施。

     4)建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络;按职责分工组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理;承担食品安全重大事故应急救援组织有关工作;管理临床用血质量,协调组织无偿献血。

     5)组织实施传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。

     6)负责全区卫生计生应急工作的综合协调。制定卫生计生应急预案,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估;指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置并发布相关信息;负责卫生计生重大事故处理和信访接待工作。

     7)完善中医预防、保健和医疗服务体系,推进中医事业健康发展;监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作。

     8)统筹规划和协调全区卫生和计生资源配置;组织编制全区卫生计生基本建设规划,指导直属单位基本建设规划编制;负责监测卫生计生发展动态,发布有关安全预警、预报;负责卫生计生信息统计、分析研究和信息化建设工作,组织全区人口基础信息库建设。

     9)承办汉南区爱国卫生运动委员会的具体工作,负责组织、协调、督促有关部门共同开展爱国卫生运动;协调、推进国家卫生城市等创建工作,负责创建的巩固提高和日常管理;制定全区爱国卫生运动规划并组织实施;指导协调城乡社会性公共卫生工作;负责卫生城市、卫生城镇、卫生乡村、卫生先进单位的建设和考核工作;指导开展除害防病活动。

     10)承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。拟订基本公共卫生服务范围,建立医疗机构、计生服务机构的质量评价和监督体系;监督实施卫生和计生服务准入标准和管理规范;负责卫生计生服务技术质量控制与管理;组织实施医疗技术风险防范,指导医疗事故争议处理。

     11)负责卫生计生行政执法,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律、法规、规章和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。

     12)组织拟订卫生计生科技发展规划,组织相关科研项目;组织实施毕业后医学教育和继续医学教育;承担医药卫生实验室生物安全监督管理工作;开展卫生计生对外合作交流。

     13)承担重大活动的医疗保障工作。承担区血吸虫病防治领导小组、区爱国卫生运动委员会、区国防动员委员会医疗卫生动员办公室和区人民政府公民献血领导小组的具体工作。

     14)负责对计划生育目标管理执行情况进行考核评估;推进基层计划生育工作网络建设,指导实施计划生育一票否决制;组织协调开展计划生育综合改革工作;按规定组织计生系统专项评比表彰活动。

     15)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育相关职责。

     16)会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的措施,开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为,协调周边地区开展打击协作;做好出生人口性别比综合治理工作。

     17)拟订并组织实施卫生计生宣传教育工作规划和年度计划;负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作;协调组织党政干部计划生育政策法规理论培训。

     18)负责组织、指导、协调流动人口计划生育工作;制订并组织实施全区流动人口计划生育服务管理规划和工作制度;协调建立全区流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制;负责流动人口计划生育区域协作;指导基层做好流动人口的管理和服务工作。

     19)依法管理计划生育技术服务工作;推动实施计划生育的生殖健康促进计划;负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作;依法规范计划生育药具管理服务工作。

     20)制定全区卫生计生干部队伍建设和教育培训规划;负责委机关及直属单位的机构编制、干部人事管理和党的建设工作。协调汉南区红十字会、汉南区医学会、汉南区计生协会等社会团体的工作。

     21)承办上级交办的其他事项。

全区新型农村合作医疗的综合管理目前暂由区卫生和计划生育委员会负责,待调整职能分工时再相应调整。

()部门预算单位构成

区卫计局由下属  12个二级单位组成,其中:参照公务员法管理事业单位1 个、全额拨款事业单位  4 个、差额拨款事业单位10 个。

()部门人员构成

      区卫计局系统目前总计在职人员643人,退休人员179人,离休人员3人。人员总计中:机关在职人员4人;区公共卫生监督所在职5人,其中参公人员3人,工勤人员2人;七个二类事业单位(区疾病控制中心、区妇所所、区血吸虫病预防控制所、区红十字会医院、中医医院、邓南中心卫生院、廖家堡卫生所)按照原来的增人不增编,减人不减编方式进行预算,按在职职工238人,退休人员61人进行打包供养;抚恤人员9人;区计生服务站16人;人民医院在职301人,退休111人,离休3人;湘口街卫生院35人、东荆街卫生院35人,区合管办在职职工4人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入6414.9538万元。其中:财政拨款(补助)收入6414.9538万元。

2016年部门预算总支出6414.9538万元,主要包括教育支出(科目) 3.2433万元,社会保障和就业支出140.4539 万元,医疗卫生6221.8106万元,住房保障支出49.446万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2016年财政拨款(补助)预算数6414.9538万元安排情况如下:

()基本支出6089.2838万元。其中:

1.工资福利支出4665.6802万元

2.商品服务支出135.1775万元

3.对个人和家庭补助支出214.5203万元

4.不可预见经费1073.9058

()项目支出325.67万元。其中:

1.部门项目203.67万元

2.公共项目122万元

 

2016区卫计局收支预算总表

 

 

 

单位:万元

          入

 

             出

 

         目

预算数

         目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

6414.9538 

一、教育支出

3.2433

二、事业收入

 

     进修及培训

 

三、上级补助收入

 

          培训支出

3.2433

四、附属单位上缴收入

 

二、社会保障和就业支出

140.4539

五、事业单位经营收入

 

     行政事业单位离退休费

 

六、其他收入

 

         未归口管理的行政单位离退休

140.4539

 

 

三、医疗卫生和计划生育支出

6221.8106

 

 

     医疗卫生管理事务

48.9

 

 

一般行政管理事务

40.5

 

 

          其它医疗卫生和计划生育               管理事务支出

8.4

 

 

     医疗机构

2119.6826

 

 

          综合医院

2119.6826

 

 

     基层医疗卫生机构

 

 

 

          乡镇卫生院

23.4579

 

 

          其他基层医疗卫生机构

3334.1187

 

 

     公共卫生

 

 

 

          疾病预防控制机构

190.8944

 

 

         卫生监督机构

59.1693

 

 

          妇幼保健机构

58.6328

 

 

          精神卫生机构

40.00

 

 

          其他公共卫生支出

80.3770

 

 

     医疗保障

 

 

 

          其他医疗保障支出

1.2792

 

 

          事业单位医疗

56.7288

 

 

     人口和计划生育事务

 

 

 

          计划生育机构

120.9969

 

 

          计划生育服务

87.5730

 

 

四、住房保障支出

49.4460

 

 

住房公积金

39.6180

 

 

提租补贴

9.8290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

6414.9538 

本年支出合计

6414.9538 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

6414.9538 

支出总计

6414.9538 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年区卫计局财政拨款(补助)  支出预算表

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

不可预见经费

     

6414.9538

6089.2838

4665.6802

135.1775

214.5203

1073.9058

325.67

教育支出

进修及培训

培训支出

3.2433

3.2433

 

3.2433

 

 

 

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

未归口管理的行政单位离退休

140.4539

140.4539

 

 

140.4539

 

 

医疗卫生和计划生育支出

医疗卫生管理事务

一般行政管理事务

40.5

40.5

40.5

 

 

 

 

 

 

其他医疗卫生管理事务支出

8.4

8.4

 

 

 

8.4

 

 

医疗机构

综合医院

2119.6826

2089.6826

1569.6061

 

 

520.0765

30

 

基层医疗卫生机构

乡镇卫生院

23.4579

23.4579

23.4579

 

 

 

 

 

 

其他基层医疗卫生机构支出

3334.1187

3164.1487

2653.4389

 

 

510.7098

169.97

 

公共卫生

疾病预防控制机构

190.8944

190.8944

142.0884

48.806

 

 

 

 

 

卫生监督机构

59.1693

59.1693

30.2557

17.9915

 

10.9221

 

 

 

妇幼保健机构

58.6328

18.6328

18.6328

 

 

 

40

 

 

精神卫生机构

40

0

 

 

 

 

40

 

 

其他公共卫生支出

80.377

52.377

35.2299

17.1471

 

 

28

 

医疗保障

事业单位医疗

56.7288

56.7288

26.7

 

30.0288

 

 

 

 

其他医疗保障支出

1.2792

1.2792

1.2792

 

 

 

 

 

人口和计划生育事务

计划生育机构

120.9969

103.2969

101.0469

 

 

2.25

17.7

 

 

计划生育服务

87.573

87.573

18.036

47.9896

 

21.5474

 

 

 

其它人口与计划生育事务

 

0

 

 

 

 

 

 

其他医疗卫生支出

其他医疗卫生支出

 

0

 

 

 

 

 

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

39.618

39.618

 

 

39.618

 

 

 

 

提租补贴

9.828

9.828

 

 

9.828

 

 

 

区卫计局2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

区卫计局公务接待费、公务用车及运行维护费开支单位仅含区卫计局机关本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排  “三公”经费预算 0      

万元,。其中:

()因公出国()经费预算   0  万元。

()公务用车购置及运行维护费    万元。其中:

1、公务用车购置费  0  万元。

2、公务用车运行维护费  0  万元。

()公务接待费预算0  万元。

 

2016年区卫计局“三公”经费财政拨款预算表

 

 

单位:万元

 

     

2016年预算

 

     

0

 
 

   1.因公出国()费用

 0

 
 

   2.公务用车购置及运行维护费

0 

 
 

   其中:(1)公务用车购置费

 0

 
 

         (2)公务用车运行维护费

0

 
 

   3.公务接待费

0


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