2016年度武汉市汉南区市内公文交换站部门决算
2017年 10月 20日
目 录
第一部分、武汉市汉南区市内公文交换站基本情况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分、武汉市汉南区市内公文交换站2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分、武汉市汉南区市内公文交换站2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况
第四部分 名词解释
武汉市汉南区市内公文交换站2016年度部门决算情况说明
第一部分、武汉市汉南区市内公文交换站基本情况
一、部门主要职能
1、负责全区公文的市内交换、传递,确保各级政令畅通。
2、承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算构成单位来看,武汉市汉南区市内公文交换站部门决算由单位本级决算组成。其中:全额拨款事业单位1个。
三、部门人员构成
武汉市汉南区市内公文交换站总编制人数6人,其中:事业编制6人。在职实有人数5人。
离退休人员1人,其中:退休1人。
第二部分武汉市汉南区市内公文交换站2016年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||||||
|
|
|
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|
公开01表 |
| |||
|
部门:武汉市汉南区市内公文交换站 |
|
|
金额单位:万元 |
| |||||
|
收入 |
支出 |
| |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
| |||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
| |||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
216.04 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
182.77 |
| |||
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
| |||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
| |||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
| |||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
| |||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
| |||
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
| |||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
8.26 |
| |||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
6.79 |
| |||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
| |||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
| |||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
| |||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
| |||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
| |||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
| |||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
| |||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
| |||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
| |||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
18.22 |
| |||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
| |||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
| |||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
| |||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
| |||
|
本年收入合计 |
24 |
216.04 |
本年支出合计 |
52 |
216.04 |
| |||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
| |||
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
| |||
|
|
27 |
|
|
55 |
|
| |||
|
总计 |
28 |
216.04 |
总计 |
56 |
216.04 |
| |||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门:武汉市汉南区市内公文交换站 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入 |
其他收入
|
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
216.06 |
216.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
182.78 |
182.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
182.78 |
182.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
149.54 |
149.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.79 |
6.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
6.79 |
6.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
部门:武汉市汉南区市内公文交换站 |
|
|
|
|
金额单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计
|
基本 支出
|
项目 支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出 | ||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
216.06 |
153.30 |
62.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
182.78 |
120.02 |
62.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
182.78 |
120.02 |
62.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
149.54 |
118.97 |
30.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
33.24 |
1.05 |
32.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.79 |
6.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21005 |
医疗保障 |
6.79 |
6.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门:武汉市汉南区市内公文交换站 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
216.04 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
182.77 |
182.77 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
6.79 |
6.79 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
18.22 |
18.22 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
216.04 |
本年支出合计 |
54 |
216.04 |
216.04 |
0.00 |
||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
||
|
总计 |
30 |
216.04 |
总计 |
60 |
216.04 |
216.04 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
| |||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门:武汉市汉南区市内公文交换站 |
|
金额单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
216.06 |
153.30 |
62.75 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
182.78 |
120.02 |
62.75 |
||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
182.78 |
120.02 |
62.75 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
149.54 |
118.97 |
30.57 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
33.24 |
1.05 |
32.18 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.79 |
6.79 |
0.00 |
||||
|
21005 |
医疗保障 |
6.79 |
6.79 |
0.00 |
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||
|
| ||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门:武汉市汉南区市内公文交换站 |
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|
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金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
108.84 |
302 |
商品和服务支出 |
14.30 |
310 |
其他资本性支出 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
20.36 |
30201 |
办公费 |
1.18 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
45.32 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
4.17 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
38.98 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.02 |
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.15 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
8.26 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||
|
30307 |
医疗费 |
2.62 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
6.56 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||
|
30311 |
住房公积金 |
17.48 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||
|
30312 |
提租补贴 |
1.80 |
30228 |
工会经费 |
0.80 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
0.05 |
30707 |
国外债务付息 |
|
||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.05 |
399 |
其他支出 |
|
||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.64 |
39906 |
赠与 |
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
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|
人员经费合计 |
138.99 |
公用经费合计 |
14.30 |
|||||||
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 |
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|
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
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公开07表 | |||||||||||
|
编制单位:武汉市汉南区市内公文交换站 |
|
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|
单位:万元 | ||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||
|
(境)费用 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
(境)费用 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | |||||
|
|
购置费 |
运行维护费 |
|
购置费 |
运行维护费 | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
|
4.3 |
|
4.3 |
|
4.3 |
|
4.05 |
|
4.05 |
|
4.05 |
| |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
|
1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行;7栏各行=(8+9+12)栏各行;9栏各行=(10+11)栏各行。 | ||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |
|
部门:武汉市汉南区市内公文交换站 |
|
|
|
金额单位:万元 | |||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。武汉市汉南区市内公文交换站没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出 | |||||||||
武汉市汉南区市内公文交换站没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
第三部分、武汉市汉南区市内公文交换站2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计216.04万元,支出总计 216.04 万元。与2015年相比,收入增加85.69万元,增长39%,主要原因财政拨款收入增长 。支出增加85.69,增长39%,主要原因是劳务费增长。
二、2015年度收入决算情况
2016年度本年收入合计216.04万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 216.04万元,占本年收入 100%。
三、2016年度支出决算情况
2016年度本年支出合计216.04万元。其中:基本支出153.30万元,占本年支出 71 %;项目支出62.71万元,占本年支出29%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 216.04万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加85.69万元,增长39%。主要原因是劳务费增长。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算216.04万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为216.04万元,完成年度预算的 100 %。其中:基本支出153.30万元,项目支出62.71万元。项目支出主要用于事业运行30.57万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出32.14万元。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为148.85万元,支出决算为182.77万元,完成年度预算的122%。
(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为9.03万元,支出决算为8.26万元,完成年度预算的91%。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为6.51万元,支出决算为6.79万元,完成年度预算的104%。
(四)住房保障支出(类)。年度预算为6.42万元,支出决算为18.22万元,完成年度预算的283%。
(五)教育支出(类)。年度预算为0.45万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016度一般公共预算财政拨款基本支出153.30万元,其中,人员经费138.99 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费14.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市汉南区市内公文交换站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区市内公文交换站本级1个全额拨款事业单位
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为4.3万元,支出决算为4.05万元,为预算的94%,其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为4.05万元,为预算的94%;其中:
(1)公务用车购置费0万元,为预算的 0 %,比预算增加(减少)万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量 1 辆。
(2)公务用车运行维护费4.05万元,为预算的94%,主要用于公文交换,其中燃料费2.54万元;维修费1万元;过桥过路费0.1万元;保险费0.5万元。
3.公务接待费支出决算为0万元,为预算的0%,比预算增减少0万元,主要原因是公务接待费减少。
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市汉南区市内公文交换站没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、2016年度其他重要事项的情况
(一)政府采购支出情况。2016年度武汉市汉南区市内公文交换站没有政府采购支出。
(二)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,武汉市汉南区市内公文交换站共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
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