2014年度武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处决算
2015年10月30日
目 录
第一部分、武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表
武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处2014年度部门决算情况说明
第一部分、武汉市汉南区邓南街道办事处基本情况
一、部门决算单位构成
从2014年部门决算构成单位来看,武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处部门决算由单位本级决算组成。其中:行政单位1个。
二、部门人员构成
武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处总编制人数35人,其中:行政编制35人。在职实有人数30人,其中:行政30人,另外街道服务中心以钱养事人员18人。
离退休人员7人,其中:退休7人。
第二部分、武汉市汉南区邓南街道办事处2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处2014年收入总计6374万元,其中:本年收入合计6374万元;支出总计6374万元 。
二、2014年度收入决算情况
武汉市汉南区邓南街道办事处2014年度本年收入合计6374万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 6374万元,占本年收入100%。
三、2014年度支出决算情况
武汉市汉南区邓南街道办事处2014年度本年支出合计6374万元。其中:基本支出547万元,占本年支出8.6 %,项目支出5827万元,占本年支出91.4 %。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市汉南区邓南街道办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计6374万元。与2013年相比,收、支各增加 2657万元,增长41%。主要原因是:(10)加强了工业园区基础设施配套建设,(2)用于公益事业、农业生产资料与技术补贴及农田水利建设。(3)招商引资,增加对企业扶持资金等。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市汉南区邓南街道办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2828万元,支出决算为2828万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出547万元,项目支出2280万元。支出主要项目名称及成效(1)主要用于工业园区建设1116 万元,加强了工业园区基础设施配套建设;(2)用于公益事业、农业生产资料与技术补贴288万元、农田水利233万元,村级一事一议补助215万元,稳定发展农业生产,加大农业补贴力度,加强农村抗灾救灾力度,加强农村基础设施建设。(3)主要用于招商引资等410万元,拓宽了企业引进渠道,培植本地区税源,增加财政收入,服务于本地区的基层建设和发展。支出增加是因为加大对企业扶持资金支出等。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1395万元,支出决算为1395万元,完成年度预算的100%,主要用于工业园区建设等。
(二)社会保障和就业(类)。年度预算为24万元,支出决算为24万元,完成年度预算的100%。主要用于退休人员工资及职工统筹。
(三)医疗卫生(类)。年度预算为18万元,支出决算为18万元,完成年度预算的100%,主要用于职工医疗保险缴费。
(四)住房保障(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。主要用于职工公积金。
(五)城乡社区事务(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。主要用于居委会公用支出。
(六)教育支出(类)。年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于培训支出。
(七)文化体育与传媒(类)。年度预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年度预算的100%。主要用于文化支出。
(八)农林水事务(类)。年度预算为241万元,支出决算为241万元,完成年度预算的100%。主要用于农村公益事业、农业生产资料与技术补贴、农田水利等。
(九) 其他支出(类)。年度预算为1142万元,支出决算为1141万元,完成年度预算的100%。主要用于工业园区建设。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市汉南区邓南街道办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出547万元,其中,人员经费371万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费176万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市汉南区邓南街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区邓南街道办事处1个行政单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为43万元。
1.公务用车购置及运行维护费支出决算为22万元。
(1).公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量5辆。
(2).公务用车运行维护费22万元。其中:租车费 3.4 万元;燃料费 10万元;维修费 3万元;过桥过路费 1.1万元;保险费 3 万元;安全奖励费用 1.5万元。
(三)公务接待费支出决算为21万元,主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待21万元。其中:用于招商引资、外省市区业务交流接待及外出办事及执行公务等接待活动等。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市汉南区邓南街道办事处2014年政府性基金本年收入3547万元,本年支出3547万元,具体支出为:工业园区配套建设和南康新村建设及水洪临港产业园建设等。
九、2014年度其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市汉南区邓南街道办事处共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。
十、名词解释
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
第三部分、武汉市汉南区政务服务中心2014年度部门决算表
|
2014年度收入支出决算总表(表1) | |||||
|
公开部门:邓南街办事处 |
|
|
单位:万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
6374 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
1395 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
28 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
29 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
1 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
32 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
1 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
24 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
18 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
3550 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
241 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
4 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
47 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
48 |
1142 |
|
本年收入合计 |
23 |
|
本年支出合计 |
49 |
6374 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结余分配 |
50 |
|
|
年初结转和结余 |
25 |
|
年末结转和结余 |
51 |
|
|
合计 |
26 |
6374 |
合计 |
52 |
6374 |
|
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 | |||||
|
23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行; |
|
| |||
|
49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。 |
|
| |||
|
2014年度收入决算表(表2) |
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|
公开部门:邓南街办事处 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||
|
合计 |
6374 |
6374 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1395 |
1395 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1395 |
1395 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
184 |
184 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1200 |
1200 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20701 |
文化 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20704 |
广播影视 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2070499 |
其他广播影视支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21007 |
人口与计划生育事务 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2100799 |
其他人口与计划生育事务支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3550 |
3550 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3547 |
3547 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2148 |
2148 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1319 |
1319 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
241 |
241 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21301 |
农业 |
233 |
233 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
233 |
233 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21303 |
水利 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
1142 |
1142 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
1142 |
1142 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
1142 |
1142 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
附件6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2014年度支出决算表(表3) |
|
||||||||||||||||||||
|
公开部门:邓南街办事处 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||
|
合计 |
6374 |
547 |
5827 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1395 |
464 |
931 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1395 |
464 |
931 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
184 |
184 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1200 |
269 |
931 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20701 |
文化 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20704 |
广播影视 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2070499 |
其他广播影视支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21007 |
人口与计划生育事务 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2100799 |
其他人口与计划生育事务支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3550 |
3 |
3547 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3547 |
|
3547 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2148 |
|
2148 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
80 |
|
80 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1319 |
|
1319 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
241 |
8 |
233 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21301 |
农业 |
233 |
|
233 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
233 |
|
233 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21303 |
水利 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
1141 |
25 |
1116 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
1141 |
25 |
1116 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
1141 |
25 |
1116 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
1栏=(2+3+4+5+6)栏。 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4) |
||||||||
|
公开部门:邓南街办事处 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
2 |
栏 次 |
|
3 |
4 |
5 |
|
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
2828 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1395 |
1395 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3546 |
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
1 |
1 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
1 |
1 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
24 |
24 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
18 |
18 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
3550 |
3 |
3547 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
241 |
241 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
4 |
4 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
49 |
1142 |
1142 |
|
|
|
本年收入合计 |
23 |
6374 |
本年支出合计 |
50 |
6374 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
24 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
51 |
|
|||
|
公共预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
26 |
|
|
53 |
|
|||
|
合计 |
27 |
6374 |
合计 |
54 |
6374 |
|||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行 |
|
|
|
|
||||
|
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) |
|||||||
|
公开部门:邓南街办事处 |
|
|
单位:万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2828 |
547 |
2280 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1395 |
464 |
931 |
|||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1395 |
464 |
931 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
184 |
184 |
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
11 |
11 |
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1200 |
269 |
931 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1 |
1 |
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
1 |
1 |
|
|||
|
2050803 |
培训支出 |
1 |
1 |
|
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.6 |
0.6 |
|
|||
|
20701 |
文化 |
0.3 |
0.3 |
|
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
0.3 |
0.3 |
|
|||
|
20704 |
广播影视 |
0.3 |
0.3 |
|
|||
|
2070499 |
其他广播影视支出 |
0.3 |
0.3 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24 |
24 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24 |
24 |
|
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
24 |
24 |
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18 |
18 |
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
16 |
16 |
|
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
16 |
16 |
|
|||
|
21007 |
人口与计划生育事务 |
1 |
1 |
|
|||
|
2100799 |
其他人口与计划生育事务支出 |
1 |
1 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
3 |
3 |
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3 |
3 |
|
|||
|
2120101 |
行政运行 |
3 |
3 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
241 |
8 |
|
|||
|
21301 |
农业 |
233 |
|
233 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
233 |
|
233 |
|||
|
21303 |
水利 |
8 |
8 |
|
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
8 |
8 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
3 |
3 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
3 |
3 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
3 |
3 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
1142 |
25 |
1116 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
1142 |
25 |
1116 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
1142 |
25 |
1116 |
|||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
||||||
|
1栏=(2+3)栏。 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) |
||||||
|
公开部门:邓南街办事处 |
|
|
单位:万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
547 |
371 |
176 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
371 |
176 |
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。 |
||||||
|
1栏=(2+3)栏。 |
|
|
|
|||
|
2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7) | |||||
|
公开部门:邓南街办事处 |
|
单位:万元 | |||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
43 |
|
22 |
|
22 |
20 |
|
注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
|
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。 |
|
|
| ||
|
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) |
||||||||||
|
公开部门:邓南街办事处 |
|
|
|
单位:万元 |
||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
3547 |
3547 |
|
3547 |
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
3547 |
3547 |
|
3547 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
3547 |
3547 |
|
3547 |
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
2148 |
2148 |
|
2148 |
|
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
80 |
80 |
|
80 |
|
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
1319 |
1319 |
|
1319 |
|
|||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|
|||||||||
|
6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。 |
|
|||||||||
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
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