2014年度武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处决算

发布时间:2014-06-18 00:00 作者: 信息来源:

 2014年度武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处决算

 

 

 

201510月30日

 

   

第一部分、武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(1)

二、2014年度收入决算表(2)

三、2014年度支出决算表(3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(

 

武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处2014年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市汉南区邓南街道办事处基本情况

一、部门决算单位构成

2014年部门决算构成单位来看,武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处部门决算由单位本级决算组成。其中:行政单位1个。

二、部门人员构成

武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处总编制人数35人,其中:行政编制35人。在职实有人数30人,其中:行政30人,另外街道服务中心以钱养事人员18人。

离退休人员7人,其中:退休7人。

 

第二部分、武汉市汉南区邓南街道办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉南区人民政府邓南街道办事处2014年收入总计6374万元,其中:本年收入合计6374万元;支出总计6374万元 

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉南区邓南街道办事处2014年度本年收入合计6374万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)  6374万元,占本年收入100%

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉南区邓南街道办事处2014年度本年支出合计6374万元。其中:基本支出547万元,占本年支出8.6  %,项目支出5827万元,占本年支出91.4  %

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉南区邓南街道办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计6374万元。与2013年相比,收、支各增加 2657万元,增长41%。主要原因是:10)加强了工业园区基础设施配套建设,(2)用于公益事业、农业生产资料与技术补贴及农田水利建设3)招商引资,增加对企业扶持资金等。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区邓南街道办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2828万元,支出决算为2828万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出547万元,项目支出2280万元。支出主要项目名称及成效1)主要用于工业园区建设1116  万元,加强了工业园区基础设施配套建设;(2)用于公益事业、农业生产资料与技术补贴288万元、农田水利233万元,村级一事一议补助215万元,稳定发展农业生产,加大农业补贴力度,加强农村抗灾救灾力度,加强农村基础设施建设。(3)主要用于招商引资等410万元,拓宽了企业引进渠道,培植本地区税源,增加财政收入,服务于本地区的基层建设和发展。支出增加是因为加大对企业扶持资金支出等。

()一般公共服务支出()年度预算为1395万元,支出决算为1395万元,完成年度预算的100%主要用于工业园区建设等。

(二)社会保障和就业(类)。年度预算为24万元,支出决算为24万元,完成年度预算的100%。主要用于退休人员工资及职工统筹。

(三)医疗卫生(类)。年度预算为18万元,支出决算为18万元,完成年度预算的100%,主要用于职工医疗保险缴费。

     )住房保障(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。主要用于职工公积金。

(五)城乡社区事务(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。主要用于居委会公用支出。

 )教育支出(类)。年度预算为1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于培训支出。  

文化体育与传媒(类)。年度预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年度预算的100%。主要用于文化支出。

(八)农林水事务(类)。年度预算为241万元,支出决算为241万元,完成年度预算的100%。主要用于农村公益事业、农业生产资料与技术补贴、农田水利等。

        其他支出(类)。年度预算为1142万元,支出决算为1141万元,完成年度预算的100%。主要用于工业园区建设。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

汉市汉南区邓南街道办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出547万元,其中,人员经费371万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费176万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用维修()费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区邓南街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区邓南街道办事处1个行政单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为43万元。

 1.公务用车购置及运行维护费支出决算为22万元

(1).公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量5

(2).公务用车运行维护费22万元。其中:租车费 3.4 万元;燃料费 10万元;维修费 3万元;过桥过路费 1.1万元;保险费 3 万元;安全奖励费用 1.5万元。

()公务接待费支出决算为21万元,主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待21万元。其中:用于招商引资、外省市区业务交流接待及外出办事及执行公务等接待活动等。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉南区邓南街道办事处2014年政府性基金本年收入3547万元,本年支出3547万元,具体支出为:工业园区配套建设和南康新村建设及水洪临港产业园建设等。

九、2014年度其他重要事项的情况

 ()国有资产占用情况截至20141231日,武汉市汉南区邓南街道办事处共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

第三部分、武汉市汉南区政务服务中心2014年度部门决算表

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:邓南街办事处

 

 

单位:万元

收     入

支    出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

6374

一、一般公共服务支出

27

1395

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

29

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

1

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

32

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

1

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

24

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

18

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

3550

 

12

 

十二、农林水支出

38

241

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

4

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

47

 

 

22

 

二十二、其他支出

48

1142

本年收入合计

23

 

本年支出合计

49

6374

   用事业基金弥补收支差额

24

 

   结余分配

50

 

  年初结转和结余

25

 

   年末结转和结余

51

 

合计

26

6374

合计

52

6374

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

23=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;

 

 

49=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

 

 

 

2014年度收入决算表(表2

 

公开部门:邓南街办事处

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

6374

6374

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1395

1395

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1395

1395

 

 

 

 

 

 

2010301

   行政运行

184

184

 

 

 

 

 

 

2010302

   一般行政管理事务

11

11

 

 

 

 

 

 

2010399

   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1200

1200

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

1

1

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

1

1

 

 

 

 

 

 

2050803

   培训支出

1

1

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1

1

 

 

 

 

 

 

20701

文化

0

0

 

 

 

 

 

 

2070199

   其他文化支出

0

0

 

 

 

 

 

 

20704

广播影视

0

0

 

 

 

 

 

 

2070499

   其他广播影视支出

0

0

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

24

24

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24

24

 

 

 

 

 

 

2080504

   未归口管理的行政单位离退休

24

24

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18

18

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

16

16

 

 

 

 

 

 

2100501

   行政单位医疗

16

16

 

 

 

 

 

 

21007

人口与计划生育事务

1

1

 

 

 

 

 

 

2100799

   其他人口与计划生育事务支出

1

1

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3550

3550

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

3

3

 

 

 

 

 

 

2120101

   行政运行

3

3

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

3547

3547

 

 

 

 

 

 

2120801

   征地和拆迁补偿支出

2148

2148

 

 

 

 

 

 

2120803

   城市建设支出

80

80

 

 

 

 

 

 

2120899

   其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1319

1319

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

241

241

 

 

 

 

 

 

21301

农业

233

233

 

 

 

 

 

 

2130199

   其他农业支出

233

233

 

 

 

 

 

 

21303

水利

8

8

 

 

 

 

 

 

2130399

   其他水利支出

8

8

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4

4

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4

4

 

 

 

 

 

 

2210201

   住房公积金

4

4

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

1142

1142

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

1142

1142

 

 

 

 

 

 

2299901

   其他支出

1142

1142

 

 

 

 

 

 

附件6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度支出决算表(表3)

 

 

公开部门:邓南街办事处

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

6374

547

5827

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1395

464

931

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1395

464

931

 

 

 

 

 

2010301

 行政运行

184

184

 

 

 

 

 

 

2010302

 一般行政管理事务

11

11

 

 

 

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1200

269

931

 

 

 

 

 

205

教育支出

1

1

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

1

1

 

 

 

 

 

 

2050803

 培训支出

1

1

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1

1

 

 

 

 

 

 

20701

文化

0

0

 

 

 

 

 

 

2070199

 其他文化支出

0

0

 

 

 

 

 

 

20704

广播影视

0

0

 

 

 

 

 

 

2070499

 其他广播影视支出

0

0

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

24

24

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

24

24

 

 

 

 

 

 

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

24

24

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18

18

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

16

16

 

 

 

 

 

 

2100501

 行政单位医疗

16

16

 

 

 

 

 

 

21007

人口与计划生育事务

1

1

 

 

 

 

 

 

2100799

 其他人口与计划生育事务支出

1

1

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3550

3

3547

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

3

3

 

 

 

 

 

 

2120101

 行政运行

3

3

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

3547

 

3547

 

 

 

 

 

2120801

 征地和拆迁补偿支出

2148

 

2148

 

 

 

 

 

2120803

 城市建设支出

80

 

80

 

 

 

 

 

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1319

 

1319

 

 

 

 

 

213

农林水支出

241

8

233

 

 

 

 

 

21301

农业

233

 

233

 

 

 

 

 

2130199

 其他农业支出

233

 

233

 

 

 

 

 

21303

水利

8

8

 

 

 

 

 

 

2130399

 其他水利支出

8

8

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4

4

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4

4

 

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

4

4

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

1141

25

1116

 

 

 

 

 

22999

其他支出

1141

25

1116

 

 

 

 

 

2299901

 其他支出

1141

25

1116

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

 

 

 

1=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

 

公开部门:邓南街办事处

 

 

 

 

 

单位:万元

 

      

      

 

     

行次

金额

项目

行次

合计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

     

 

2

     

 

3

4

5

 

一、公共预算财政拨款

1

2828

一、一般公共服务支出

28

1395

1395

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

3546

二、外交支出

29

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

1

1

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

1

1

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

24

24

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

18

18

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

3550

3

3547

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

241

241

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

4

4

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

48

 

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

49

1142

1142

 

 

本年收入合计

23

6374

本年支出合计

50

6374

 

年初财政拨款结转和结余

24

 

年末财政拨款结转和结余

51

 

 

    公共预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

    政府性基金预算财政拨款

26

 

 

53

 

 

合计

27

6374

合计

54

6374

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

23=(1+2)行;24=(25+26)行;27=(23+24)

 

 

 

 

 

50=(28+29++49)行;54=(50+51)行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 

公开部门:邓南街办事处

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2828

547

2280

 

201

一般公共服务支出

1395

464

931

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1395

464

931

 

2010301

   行政运行

184

184

 

 

2010302

   一般行政管理事务

11

11

 

 

2010399

   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1200

269

931

 

205

教育支出

1

1

 

 

20508

进修及培训

1

1

 

 

2050803

   培训支出

1

1

 

 

207

文化体育与传媒支出

0.6

0.6

 

 

20701

文化

0.3

0.3

 

 

2070199

   其他文化支出

0.3

0.3

 

 

20704

广播影视

0.3

0.3

 

 

2070499

   其他广播影视支出

0.3

0.3

 

 

208

社会保障和就业支出

24

24

 

 

20805

行政事业单位离退休

24

24

 

 

2080504

   未归口管理的行政单位离退休

24

24

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18

18

 

 

21005

医疗保障

16

16

 

 

2100501

   行政单位医疗

16

16

 

 

21007

人口与计划生育事务

1

1

 

 

2100799

   其他人口与计划生育事务支出

1

1

 

 

212

城乡社区支出

3

3

 

 

21201

城乡社区管理事务

3

3

 

 

2120101

   行政运行

3

3

 

 

213

农林水支出

241

8

 

 

21301

农业

233

 

233

 

2130199

   其他农业支出

233

 

233

 

21303

水利

8

8

 

 

2130399

   其他水利支出

8

8

 

 

221

住房保障支出

3

3

 

 

22102

住房改革支出

3

3

 

 

2210201

   住房公积金

3

3

 

 

229

其他支出

1142

25

1116

 

22999

其他支出

1142

25

1116

 

2299901

   其他支出

1142

25

1116

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

1=(2+3)栏。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

 

公开部门:邓南街办事处

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

547

371

176

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

371

176

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。

 

1=(2+3)栏。

 

 

 

 

 

2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7)

公开部门:邓南街办事处

 

单位:万元

合计

因公出国
            (境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
            购置费

公务用车
            运行维护费

1

2

3

4

5

6

43

 

22

 

22

20

注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

1=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏。

 

 

 

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

 

公开部门:邓南街办事处

 

 

 

单位:万元

 

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

3547

3547

 

3547

 

 

212

城乡社区支出

 

3547

3547

 

3547

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

3547

3547

 

3547

 

 

2120801

   征地和拆迁补偿支出

 

2148

2148

 

2148

 

 

2120803

   城市建设支出

 

80

80

 

80

 

 

2120899

   其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

1319

1319

 

1319

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

6=1+2+3)栏;3=4+5)栏。

 






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